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学校召开审计委员会会议
2026-01-09 16:20   审计处

2026年1月9日上午,学校在明理楼八楼第一会议室召开审计委员会会议。党委书记、审计委员会主任童晓晖出席会议并讲话,党委副书记、校长、审计委员会主任麻新纯主持会议,党委副书记、审计委员会副主任梁业华,党委常委、副校长、审计委员会副主任范生汝、邓小林,党委常委、纪委书记、审计委员会副主任叶昊出席会议,党委审计委员会全体委员、9个被审计单位及整改责任单位主要负责人及审计处全体成员参加会议。

会议首先由党委常委、副校长、审计委员会副主任范生汝传达自治区教育厅《关于开展2023—2024年高校教育领域基础能力提升专项资金审计工作》会议精神。

会议听取了学校审计委员会叶泽民同志就2023年度财政财务收支及预算执行情况审计整改情况、2024年中层领导干部离任经济责任审计整改情况、2024年财政财务收支及预算执行情况和四部门2022-2024年专项审计结果、2024年度梧州学院党费收缴、管理和使用情况专项审计情况等审计工作情况作了总体汇报,经会议审议并通过了2026年审计工作计划等审计相关事项。

针对审计中发现的问题,党委书记、审计委员会主任童晓晖在会上着重强调:一要严守薪酬劳务发放纪律,杜绝任何“擦边球”行为;二要规范差旅费等报销,坚持实事求是、严格执行制度;三要加强业务报销管理,规范用权、自觉接受监督;四要强化管理责任,确保资金使用效益,落实领导与分管责任;五要持续完善审计流程,强化审计整改,做到举一反三、标本兼治,加强跨部门沟通协调。

党委副书记、校长、审计委员会主任麻新纯强调:内部审计是学校治理体系的重要组成部分;是依法治校,规范管理、防范风险的重要保障,必须以高度的责任感全面落实好童书记的讲话要求与工作部署,切实履行监督服务职能,为学校高质量发展保驾护航。

[文:谢嫦明/图:梁志慧 初审:何若怡 终审:叶泽民]

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